廉政建设 

包头医学院内部审计工作的规定

2014年04月24日 00:00  点击:[]

第一条 为规范学校内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》和《教育系统内部审计工作规定》,结合我校实际情况,特制定本规定。

第二条 学校建立内部审计的目的,是监督校内各单位遵守国家财经法规,健全内部控制制度,加强管理,防范风险,提高教育资金使用效益,维护学:戏ㄈㄒ,更好地为教育事业发展服务。

第三条 学校设置独立的审计机构,在校长的领导下,依据国家法律、法规和校内有关财务规章制度,对学校各部门的财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性和效益进行监督评价,独立行使内部审计职权。校审计机构在业务上受教育部审计主管部门的指导和检查。

第四条 审计部门在审计过程中必须严格执行内部审计制度,保证审计质量,防范审计风险,提高审计效益。

第五条 审计人员要恪守审计职业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。

第六条 审计人员必须严格遵守《内部审计基本准则》和《内审人员职业道德规范》,做到独立、客观、公正、保密。

第七条 审计人员办理审计事项时,被审计单位或与审计事项有直接利害关系的当事人应当回避。

第八条 审计人员依法履行审计职责,受法律保护,任何单位与个人不得设置障碍和打击报复。

第九条 审计人员应当按照国家有关规定,定期参加岗位培训和继续教育。

第十条 审计人员的专业技术职称按照国家有关规定予以评聘。

第十一条 审计部门主要对下列经济事项进行内部审计:

(二)各项资金的管理和使用;

(三)与财务收支有关的经济活动;

(五)学校基本建设项目及维修工程的招标及预算、决算;

(七)校办企业的资产、负债和损益;

(八)学校所属企事业单位法人和主要行政负责人的任期经济责任;

(十)学校领导和上级审计部门交办的其他审计事项。

第十二条 学校内部审计工作程序:

(一)学校审计部门根据学校的总体工作安排和上级主管部门的部署、制定年度工作计划,报请主管校长批准后实施;

(二)根据审计工作计划,确定审计项目,编制审计方案并在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书;

(三)对审计事项实施审计,取得有关证明材料,编制审计底稿;

(四)审计终结,应编制审计报告,审计报告报送呈校领导之前,应征得被审计单位意见,被审计单位接到报告之日起十个工作日内,应将对审计报告的书面意见送交到审计部门,逾期视为无异议;

(五)经校领导批复后的审计报告,被审计单位必须执行,学校有关部门应予以积极协助配合;

(六)审计部门对重要审计事项进行后续审计,检查审计意见的落实情况;

(七)审计事项结束,建立审计档案,按校内档案管理办法归档管理。

第十三条 违反本规定,有下列行为之一的单位和个人,审计部门根据情节轻重,可以向学校提出对其警告、通报批评或移交纪检处理的建议:

(一)拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料;

(二)转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料;

(三)转移、隐匿违法所得财产;

(四)弄虚作假隐瞒事实真相;

(五)阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查;

(六)拒不执行审计决定结论;

(七)打击报复审计人员和检举人。

第十四条 本规定由学校监审处负责解释

(供稿单位:纪委)

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